市国资委召开市属企业内审工作领导小组会议
7月4日,市国资委召开2023年度市属企业内审工作领导小组第一次(扩大)会议,市国资委党委书记、主任陈承奎,市审计局党组成员、副局长徐善燧,改革重组后12家市属企业主要负责人、内审部负责人参加会议,会议由市国资委党委委员、总会计师王玉建主持。
会上,轨道交通集团、开投集团、交投集团分别围绕本集团内部审计工作开展情况、主要做法及特点、存在问题、工作建议和下一步工作打算及思考作交流发言。
接着,市审计局副局长徐善燧在简要介绍了宁波市内部审计情况后,针对市属企业内审工作提出了宝贵的建设性意见,他指出:今后市属企业内部审计要特别注重做好“五个突出”“三个加强”,并解决好“三个问题”。“五个突出”是指内审工作要突出党的领导、突出规范实施、突出数字赋能、突出结果运用、突出质量考核;“三个加强”是指要加强内审机构人员配备、加强内审制度机制建立健全、加强内审监督覆盖面;解决“三个问题”是指态度上是否真正重视内审工作、业务上是否高度关注内审质量、行动上是否强化内审整改和结果运用。
最后,市国资委党委书记、主任陈承奎作重要讲话,他充分肯定了2021年以来市国资委和各市属企业内部审计工作所取得的成绩,同时提出要树立“三种观念”和实现“五个一”目标要求。“三种观念”是指要把审计工作看作贯彻落实党中央决策部署的生动实践、看作贯彻执行《中华人民共和国审计法》及相关法律法规的具体行动、看作不断硬化深化国有企业改革工作的重要抓手;“五个一”目标:即建立一个高效运作的内审领导机构、构建一套完整的内审制度体系、实施一批高质量的内审项目、运作一个常态化的内审协同机制、培养一支高素质专业化的内审队伍。
委机关相关处室负责人和专职监事参加会议。
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